吉林快三开奖结果遗漏走势图

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                思明褰╃II姝h鍚? 褰╃2鏄笉鏄畼缃? 褰╃缃慉PP区人民政府关于2018年财政决算的报褰╃浜夐湼涓嬭浇鏈鏂扮増鏈? 褰╃浜夐湼涓嬭浇鍦板潃告
                2019-08-14 17:00 【字体: | |
                 (2019年7月26日在思明区第十澶у彂褰╃8閭璇风爜七届人大常委会第二十四次褰╃澶у彂浜戦個璇风爜会议上)

                思明区财政局局长♀  林南河

                思明区人民代♀表大会常务委员会:

                  受区人民政府委托,现在褰╃浜夐湼瀹樻柟缃戠珯鐧诲綍我向本次会议报告2018年思明区财政决Ψ算情况。

                  一、2018年财政决算∴情况

                  2018年,在褰╃app瀹樻柟缃戠珯鐧诲綍鑻规灉区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下,思明区深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全【会精神,围绕区委区政府重大决策部署,坚持稳中求进工作褰╃浜夐湼璋佷笌浜夐攱缃戝潃鏄灏? 褰╃浜夐湼缃戝潃鏄灏? 澶у彂蹇笁褰╃浜夐湼缃戝潃总基调,认真落实区「十七届人大二次会议各项决议,推动经济社会健康发展,全区决算情况总体较好。

                  (一)一般公共灏忓僵绁?08884预算收支决算

                  1.收支情况

                  区级财政收入557,177万元,完成调整预@ 算▆100.2%,比上年决算数增收27,497万元,增长5.2%。

                  区级财政收入加上上级补助325,022万元,从预算稳定褰╃閫氬叧娉ㄧ爜鎷兼悘鍦ㄧ嚎调节基金调入18,598万元,从国有资本经营预算调ω入735万元,从其他资金调入1,907万元,发行一般债券褰╃閭璇风爜鍦ㄥ摢閲? 褰╃澶у彂蹇笁閭璇风爜50,000万元,收入总计953,439万元。

                  区本级支出645,597万元,完成调整预算100%,比上年决算ω 数增支12,186万元,增长1.9%;市级专项补助支出52,429万元,市级企业扶持政策补助支出褰╃2涓嬭浇188,354万元,上解◆上级支出58,093万元,安排预算稳定调节基〓金5,832万元,援助其他地区支出1,500万元,支出总计951,805万元。

                  收支相抵,区级年终褰╃x app结余1,634万元,全部为项目结转。

                  与向区十¤七届人大三次会议报告的预计执行数相比,区本级一般公共预算支出决算数增加1,435万元,主要是市区年终褰╃11aap涓婂仛鍏艰亴闈犺氨鍚? 褰╃11涓嬭浇体制结算后,市级一般性转移支付比预计数增加,区本级支出相应增加。

                  2.转移支褰╃1涓嬭浇付收支情况

                  2018年上级补助收入325,022万元,其中税收返还性收入69,635万元,一般性转移支付收入222,893万元,专项转移支付收入32,494万元。

                  上解褰╃瀹樻柟鏈楂樻敞鍐岄個璇风爜上级支出58,093万元,主要是体▼制上解、东西部对口帮扶、重点流域生态补偿和人才扶持等支出;区级无对下级转移支付褰╃蹇冩按鍧? 褰╃璁哄潧支出。

                  3.预备费使用情况

                  根据预算调整方案,2018年安排←预备费200万元,实际未发生支出。

                  (二)政府性基金预褰╃2澶у彂蹇?算收支决算

                  基】金市专项补助49,243万元;基金支出49,243万元,完成调整预算100%。

                  年终收鏁板瓧涓夊僵绁為氫笅杞? 3d褰╃閫氫笅杞? 褰╃閫氭庝箞涓嬭浇支平衡。

                  (三)国有资本经营预算收支决算

                  国有资本经营收入2,449万元,完成预算100%;国↓有资本经营支出1,714万元,用于杩?00鏈熷僵绁為氬叧娉ㄧ爜区属国有企业增加注册资本,将735万元调入一般褰╃浜夌綉鍧公共预算。

                  (四)财政褰╃8缃戝潃500专户收支决算

                  区财政专户年√初余额3,675万元,当年教育行政事业性收费收入1,132万元,教育支出1,825万元,上缴褰╃v8部门历年结余资金374万元,年终结余2,608万元,为教育系统结余。

                  (五)偿债准备金收支决算

                  偿债准备★金年初余额51,742万元,利息收入等116万元,增加思明国有控股集团有限褰╃浜夐湼8涓嬭浇yy褰╃エ公司注册资本金和偿还一般债务利息支出31,907万元,年末余额19,951万元。

                  (六)预算周转金收∞支情况

                  预算周转金年初余额11,900万元,调入预算稳褰╃鎻愮幇鎴愬姛閾惰鍗℃湭鍒拌处定调节基金11,900万元,年末余额0万元。

                  (七)预算稳定调节基金收支情ㄨ况

                  预≡算稳定调节基金年初余额6,871万元,从预算褰╃璁″垝鐮磋В周转金调入11,900万元,超收收入补充5,832万元,调入一般公共预算18,598万元,年末余额6,005万元。

                  (八)政府性债务情△况

                  2018年经市人大常委会批准,市褰╃8澶у彂蹇?鏄鍒? 褰╃骞冲彴鏄湡鐨勫悧财政局下达我区2018年新增债券◎发行额度5亿元,用于我区园林绿化↙、市政改造、老旧小区改造以及“两违”整治等提升工程褰╃瀹樼綉閭璇风爜浠g悊浜? 缃戜笂缁忚惀鐨勫僵绁瀤鍚堟硶鍚? 褰╃褰╃エ鍚堟硶鍚? 褰╃1X。截止2018年底,我褰╃v閭璇风爜区政府债务余额10亿元(一般债券10亿元),债务规@模相对较小,债务风险处于安全可控范¤围。

                  (九)预算绩效管理情况

                  2018年,区财政局稳步推进全面褰╃浜夐湼澶у彂璁″垝实施预算绩效管々理工作,带动@ 全区单位100%开展全过褰╃pk10浜哄伐璁″垝鍏ㄨ兘鐗? 褰╃浜哄伐璁″垝程预算绩效管理:218个预算单位全面设置整体支出绩效目标,394个重点褰╃浜夐湼8项目(政策)分项设置绩效目♀标,涉及资金超过500褰╃エ褰╃浜夐湼瀹樼綉66亿元;全年2次对上述整褰╃IV涓嬭浇濂戒簡鐐逛笉寮体支出绩效目标和重点项目(政策)绩效目标实施绩效运行监控,监控∞资金量较2017年提高26倍;首次开展单位预算绩效自评,自评项目407个,涉及资金超过22亿元;对7个项目实91褰╃鎬庝箞涓嬭浇施财政重点绩效评价,邀请区人大代表和〇政协委员参与评价工作,评价资金1.86亿元。在区人◆大的正确指导和各单位的共同努力下,我区在2018年全市财政资金绩效管理覆盖率考核中名列第褰╃甯? 褰╃甯濆ぇ鍙戝揩3一。

                  二、下一№步工作

                  下一步,我们将加力强▃化财源建设,优化财政支褰╃v1出结构,全面实施预算绩效管理,有力保障各⌒项重点支出,确保2019年预算目标的全面完成。

                  (一)坚持挖」潜增收,夯实财褰╃浜夐湼鍦ㄥ摢閲屼笅杞? 褰╃浜夐湼骞冲彴鏄湡鐨勫悧力基础

                  全面落实减税降费♀政策,切实降低∑ 企业税负,以政府的减收换取企业的提效,推动企棣欐腐璐㈢褰╃鐗圭綉鐗归┈骞抽┈缁撴灉业转型升级和新动能成长,持续褰╃甯濈櫥褰曞叆鍙? 褰╃lx瀹樻柟缃戠珯鐧诲綍优化营商环境。密切关注新引进重点企业运营纳税,培育△壮大骨干企业税源,加强重点行业、重点3d褰╃閫氬畼缃? 褰╃閫氬崈绂? 鎷兼悘鍦ㄧ嚎褰╃閫氬畼缃? 3d璇曟満鍙峰僵绁為? 褰╃閫氬弻鑹茬悆鍏嶈垂鐗? 褰╃閫氳瘯鏈哄彿璋滆鏄惂企业的跟踪服务和政策指导,提升重点税源增收潜力。

                  (二)坚持改善民生,保障重点有褰╃8涓嬭浇鎵嬫満鐗? 褰╃8涓嬭浇鑻规灉杈呭姪力

                  全力做好区委区政府确定的重点支出和民生支出保♀障工作,通过预算安排、发行债券、盘活存量、整合资金等方式,集中资金用于褰╃1城市整治提升、乡村振兴及民生补短板等重点领域◥支出,补齐民∴生短板,扩大有效投资。强化政府褰╃瀹樻柟鏈楂橀個璇风爜债务风险监控,严格防范政褰╃x涓嬭浇缃戝潃府债务风险,确保政府【债务的良性循环╱。

                  (三)坚持创新管理,提升资金效益

                  积极褰╃8蹇笁瀹樻柟配合区人大深化预算联网监督工作,利用“互联网+”和大数据技术,优化财政预算→管理,创新人大预算审查监督方式涓嬭浇褰╃浜夐湼,实现人大预算审查监督的实时化、信息化、网络化。稳步褰╃v111app推进全面实施预算绩效管理,加快构建全方☆位、全过程、全覆盖的绩效管理体系,推动绩效与预算的一褰╃閫氶噾鐮佷粖澶╃殑体化融合。

                  各位委员,2019年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年,各项财政管↙理改革任务艰巨繁重。我们将在区3d鐜╄儐褰╃委的坚强领导下,自觉接受区人大及其常委会对财政工作的监督和褰╃app缃戝潃指导,扎实做好各项财政预算工作,为加快建设高素质高颜值现代化国际化的幸福褰╃浜変簤闇竘l思明作出更大贡献!

                  以上报告,请予审议。

                  附件:1.2018年思明区财政决算收支分类◣表

                  2.2018年思明区预算绩效↓管理工作开展情况报告